中國中檢山東公司召開內部審計問題整改推進會
為進一步落實集團關于內部審計管理的規(guī)定,深化對內部審計工作的認識,確保審計整改責任落實和工作有序推進,3月7日,中國中檢山東公司召開內部審計問題整改推進會。監(jiān)督中心副總經(jīng)理、審計部部長崔曉娟主持會議,監(jiān)督中心總經(jīng)理趙慶磊參加會議。
會上,崔曉娟詳細介紹了集團內審部管計理機制、山東公司內部審計職責、內部審計工作內容以及近年來審計基本情況,圍繞審計發(fā)現(xiàn)的合規(guī)經(jīng)營、違反中央八項規(guī)定精神、工程管理、內部控制、資產管理、財務管理等六方面問題,提出了具體整改要求,并對2023年6家三級公司離任審計問題整改、集團審計庫錄入、迎接離任審計和內控審計等工作進行了安排和部署。
會議對審計整改工作提出三點要求:一是提高認識,壓緊責任。各單位“一把手”要嚴格落實審計整改第一責任人責任,領導班子其他成員承擔“一崗雙責”,紀檢委員發(fā)揮日常監(jiān)督作用,形成上下聯(lián)動的工作氛圍。二是正確對待,認真整改。審計監(jiān)督是山東公司“大監(jiān)督”體系專責監(jiān)督的重要形式,目的是“促管理、控風險、強監(jiān)督”,各單位應確保審計整改任務落實落地,扎實做好“后半篇文章”。三是標本兼治,常態(tài)長效。審計整改應注重深挖根源,制定的措施要有針對性、可操作性,防止“數(shù)字整改”“虛假整改”,以有力有效審計整改推動保障公司高質量發(fā)展。
省公司各部室、檢驗檢測中心、認證中心、各分子公司主要負責人及審計、財務、內控合規(guī)等相關負責人參加會議。
